财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第三章 舞弊风险和控制
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题 编号:93856
1.下列行为中,内部审计师会认为可能存在舞弊的是:
Ⅰ.今年没有为某部门安排外部审计
Ⅱ.缺少附件的费用支出
Ⅲ.销售经理的奖金与销售收入有关
Ⅳ.采购部门使用单方取得的合同
  • A.只有Ⅲ和Ⅳ是对的
  • B.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的
  • C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的
  • D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对

登录后查看答案及解析

选择购买的题库