财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:93821
1.根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:
A.确认审计工作底稿能够充分支持审计发现、审计结论和审计建议
B.确保业务目标的达成
C.确保业务通报是正确、客观、清晰、简洁、具有建设性和及时的
D.为审计项目合理分配审计人员
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2026年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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