财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:93747
1.若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是:
A.在提出审计报告之前扩大审计范围
B.分析内部控制的设计体系
C.在审计报告中注明内部控制存在的重大缺陷
D.建立完善的内部控制制度
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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