财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题 编号:93518
1.业务流程审计的范围主要涉及:
  • A.对公司内部控制系统的评价
  • B.对操作程序的评价以及与既定标准的比较
  • C.对财务会计报表的审计,以及对选用会计政策恰当性的评价
  • D.对公司关键控制活动的评估,使之符合法律法规

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