财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第三章 开展内部审计业务——审计工具和技术
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题 编号:93493
1.某公司对公司所有的数据使用计算机进行交换和处理,没有留下纸质的采购文件。在确定发票是否都是在货物已经验收后才按经批准的价格付款时,内部审计师做出的最适当的审计程序是:
  • A.从公司的主要供应商中选取样本,检查这些供应商开出发票金额的正确性
  • B.利用通用审计软件选取付款的样本,并核对与计算机中储存的采购订单、发票和验收报告是否一致
  • C.利用通用审计软件对应付账款抽样,并针对这些应付款项向供应商函证金额
  • D.运用通用审计软件抽查某一天所有的收货,追查这些验收报告至支票的签发

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