财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第三章 开展内部审计业务——审计工具和技术
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题 编号:93427
1.某内部审计师对公司的网络服务数据进行审计,但是发现缺少了2014年1月25日的记录,内部审计师怀疑是不知名的员工删除了记录,为了防止篡改和删除记录,应该采取的内部控制措施是:
  • A.设置登录服务器密码,保证只有授权的人才能接触到记录
  • B.定期对服务器数据进行备份,然后对备份数据进行检查
  • C.设置服务器保护系统,保证服务器上的任何数据不被删除
  • D.与接触服务器的人员进行沟通,用以发现可疑人员

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