财会经济>注册会计师 > 审计 > 第三章 审计证据
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问答题
编号:5890590
审计⼈员在对XYZ股份有限公司2019年度的财务报表进⾏审计,进⾏了下列审计程序:
(1)抽样重新计算2019年度A材料的计价是否正确;
(2)资产负债表⽇后对⼤额应收账款进⾏函证;
(3)按照XYZ公司内部控制规定的赊销审批⼿续独⽴执⾏该流程;
(4)对XYZ公司库存现⾦进⾏监盘。
要求:完成下表:
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2025年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
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