财会经济>注册会计师 > 审计 > 第十二章 货币资金的审计
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单选题
编号:5319374
1.甲公司制定的有关银行存款的内部控制制度如下,错误的是( )。
A.次月月初由会计主管查验银行存款余额调节表的编制情况
B.出纳人员负责登记银行存款总账
C.银行存款的收支与记账的岗位分离
D.不得由一人办理货币资金业务的全过程
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2024年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
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