财会经济>注册会计师 > 审计 > 第十章 采购与付款循环的审计
审计 - 相关题库
单选题
编号:5319355
1.在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应当与商品进行核对的原始凭证为( )。
A.供应商发运文件及订货单
B.验收报告与供应商发运文件
C.请购单及订货单
D.验收报告与订货单
登录后查看答案及解析
审计 - 相关课程
选择购买的题库
2025年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
试题数量:3754
价格:60.00/年