财会经济>注册会计师 > 审计 > 第七章 风险评估
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多选题
编号:5319098
1.下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师认可的有( )。
A.在了解内部控制时,询问程序只要使用得当,也足以获取相关充分、适当的审计证据
B.穿行测试专属于了解内部控制阶段
C.重新执行专属于控制测试阶段
D.除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性
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2025年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
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