财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务 > 第二部分第四章 货币资金审计
中级-审计理论与实务 - 相关题库
单选题 编号:4780083
1.被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。
  • A. 支票与印章由不同人员保管
  • B. 报销单据填制与审核分离
  • C. 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
  • D. 出纳员负责现金日记账和总账记录

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