财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务 > 第二部分第二章 采购与付款循环审计
中级-审计理论与实务 - 相关题库
多选题 编号:4779780
1.下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有( )。
  • A. 观察采购与验收职责是否分离
  • B. 核对请购单与订购单是否一致
  • C. 检查采购合同是否经授权人员批准
  • D. 核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
  • E. 对应付账款期末余额进行分析性复核

登录后查看答案及解析

选择购买的题库