财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务 > 第二部分第二章 采购与付款循环审计
中级-审计理论与实务 - 相关题库
单选题 编号:4779776
1.审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是( )。
  • A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
  • B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
  • C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
  • D. 抽查验收单据,追查付款审批文件

登录后查看答案及解析

选择购买的题库