财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务 > 第二部分第二章 采购与付款循环审计
中级-审计理论与实务 - 相关题库
单选题 编号:4779731
1.下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是( )。
  • A. 固定资产使用报废审批部门相互独立
  • B. 固定资产购置预算经使用部门批准后实施
  • C. 定期盘点固定资产
  • D. 内部审计人员对固定资产定期检查

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