财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务 > 第一部分第七章 内部控制及其测评
中级-审计理论与实务 - 相关题库
多选题 编号:4779300
1.下列各项中,属于内部控制作用的有( )。
  • A. 保护财产物资的安全完整
  • B. 增加会计资料的可信性
  • C. 杜绝错误和舞弊的发生
  • D. 促进经营目标的实现
  • E. 保证审计人员将控制风险降低为零

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