财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务 > 第一部分第七章 内部控制及其测评
中级-审计理论与实务 - 相关题库
单选题 编号:4779289
1.审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是 ( )。
  • A. 重新操作
  • B. 功能测试
  • C. 业务程序测试
  • D. 经验估计法

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