财会经济>审计师 > 初级-审计理论与实务 > 第一部分第七章内部控制及其测评
初级-审计理论与实务 - 相关题库
单选题
编号:4777120
1.如果内部控制比较健全,但尚存在着一定的薄弱环节或缺陷,它们在某种程度上会影响经济业务和会计资料的真实性和正确性,这时应将控制风险确定为()。
A.最高
B.中等
C.最低
D.忽略不计
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2024年初级审计师《审计理论与实务》考试题库
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