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多选题
编号:4221453
1. 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程, 下列各项中正确的有()。
A. 在接近评价基准日的时间测试内部控制
B. 选择更多的子公司进行控制测试
C. 增加相关内部控制测试量
D. 亲自进行相关测试而非利用他人的工作
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2024年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
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