财会经济>注册会计师 > 审计 > 第十二章 货币资金的审计
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单选题
编号:4220521
1.以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是( )。
A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证
B.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账
C.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批
D.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离
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2024年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
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