财会经济>注册会计师 > 审计 > 第十二章 货币资金的审计
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单选题
编号:4220520
1.被审计单位采购部门负责人虚构采购原材料交易,并以银行存款支付虚构的原材料款,注册会计师最应选择实施下列( )程序。
A.从银行存款日记账追查至验收单
B.从卖方发票追查银行存款日记账
C.取得银行对账单,调节银行存款余额
D.从银行存款日记账追查至卖方发票
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2024年注册会计师《审计》考试题库ID:5035
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