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中级-审计理论与实务 - 相关题库
多选题 编号:3461888
1.为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有( )。
  • A.对库存现金进行突击盘点
  • B.检查付款凭单是否连续编号
  • C.抽查付款凭单有无授权人签章
  • D.检查是否定期编制银行存款余额调节表
  • E.分析比较各月末银行存款余额变化情况

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