财会经济>审计师 > 中级-审计理论与实务
中级-审计理论与实务 - 相关题库
多选题
编号:3461888
1.为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有( )。
A.对库存现金进行突击盘点
B.检查付款凭单是否连续编号
C.抽查付款凭单有无授权人签章
D.检查是否定期编制银行存款余额调节表
E.分析比较各月末银行存款余额变化情况
登录后查看答案及解析
选择购买的题库
2024年中级审计师《审计理论与实务》考试题库
试题数量:1766
价格:60.00/年