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中级-审计专业相关知识 - 相关题库
单选题
编号:3455468
1.下列有关内部控制局限性的表述中,正确的是( )。
A.内部控制的运行无须遵循成本效益原则
B.内部控制一般仅针对非常规业务活动而设置
C.内部控制的局限性可以通过设置完善的内部控制消除
D.内部控制可能因有关人员相互句结、内外串通而失效
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2024年中级审计师《审计专业相关知识》考试题库
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