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审计学 - 相关题库
多选题
编号:3050524
1.被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务
B.收付款业务与审核相互独立
C.由财务主管保管支票和印章
D.经部门主管批准后可以坐支
E.由独立人员进行稽核
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2024年军队文职人员招聘《审计学》考试题库
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