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审计学 - 相关题库
多选题
编号:3047467
1.审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理
B.有无与本单位经营无关的收支业务
C.出纳与会计职责是否严格分离
D.现金是否定期盘点核对
E.审查现金截止期
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2024年军队文职人员招聘《审计学》考试题库
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