财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2859164
1.测试内部控制的审计方案应该:
A.专用于每种经营活动审计。
B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况。
C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用。
D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少重复工作。
登录后查看答案及解析
选择购买的题库
2024年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
试题数量:1098
价格:60.00/年