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科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2859159
1.某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动?
A.检查该公司和该服务机构中的薪金控制制度。
B.只是检查该公司对发送给服务机构和从服务机构接收的数据的控制。
C.只是检查依据合同付款给服务机构方面的控制。
D.取消审计业务,因为该控制程序是由组织之外的机构执行的。
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2024年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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