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科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2859126
1.内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?
Ⅰ.职责分工不充分;
Ⅱ.采购职能被削弱;
Ⅲ.信用卡可能被用于私利;
Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
A.只有Ⅰ和Ⅲ
B.只有Ⅱ和Ⅳ
C.只有Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
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2024年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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