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科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题
编号:2859033
1.以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?
A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策。
B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查。
C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照。
D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出。
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2024年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库
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