财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第三章 开展内部审计业务——审计工具和技术
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题 编号:2855052
1.内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?
  • A.控制流程图。
  • B.标准操作程序的复印件。
  • C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述。
  • D.工序操作标准的复印件。

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