财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第二章 内部控制与风险
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题
编号:2854820
1.专业协会所有汇款的保管使用加密箱。加密箱是直接安装在协会和金融机构之间的。所有的存款(例如,会费支付费用的特殊事件)是由银行直接接收和立即存入协会的帐户。员工没有访问原始支票及现金的机会。这个例子是:
A.发现控制。
B.规避控制。
C.预防控制。
D.纠正控制。
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2024年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库
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