财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第二章 内部控制与风险
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题
编号:2854818
1.关于内部审计在报告中对内部控制和风险管理框架的实效性,下面哪一项陈述是正确的?
A.如果管理层不承担实施控制的责任,那么内部审计就应该承担该责任。
B.包括在咨询项目中基于经验的一般性观察。
C.在咨询活动中,限制活动目标的结果。
D.评估在这个活动中根据咨询的结果实施的控制活动是否充足。
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2024年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库
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