财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第二章 内部控制与风险
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题
编号:2854779
1.一家牙科保险供货商实施了一个电子送件索赔流程,但担心牙医针对没有提供的服务提出索赔。以下哪项控制程序能最有效的防止这种类型的舞弊行为?
A.制定一个方案来确定针对个体提供的服务,这些服务超出被保险人年龄的预期服务,或与该个体最近接受的服务类似。
B.要求所有送件的索赔附上由牙医签署的声明,以证明该服务已实施。
C.向牙医发送确认函,要求他们确认向保险提供商提出的索赔的确切性质。
D.开发一个整合测试系统并送出虚假索赔,以验证该系统能在一致的基础上侦测到该索赔。
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2024年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库
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