财会经济>CIA内部审计师 > 科目1:内部审计基础 > 第二章 内部控制与风险
科目1:内部审计基础 - 相关题库
单选题
编号:2854702
1.在审计一个大型合同时,内部审计师应该怀疑以下哪项有投标舞弊的嫌疑?
Ⅰ.后来更改订单增加对低标价物品的需求。
Ⅱ.实际合同中的购料合同要求与竞标时的要求不一样。
Ⅲ.大部分员工都用间接账户。
Ⅳ.失败的竞标者被聘为分包商。
A.仅Ⅰ。
B.仅Ⅱ。
C.Ⅰ和Ⅲ。
D.Ⅱ和Ⅳ。
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2024年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库
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