财会经济>CIA内部审计师 > 科目3:内部审计知识要素 > 第六章 信息技术/业务持续性
科目3:内部审计知识要素 - 相关题库
单选题 编号:2854300
1.为了确保职责分工与公司内部的用户报告架构保持一致,以下哪种数据库控制措施最为有效?
  • A.访问安全特征。
  • B.软件变化控制程序。
  • C.依赖检查。
  • D.备份与恢复程序。

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