财会经济>CIA内部审计师 > 科目3:内部审计知识要素 > 第六章 信息技术/业务持续性
科目3:内部审计知识要素 - 相关题库
单选题
编号:2854300
1.为了确保职责分工与公司内部的用户报告架构保持一致,以下哪种数据库控制措施最为有效?
A.访问安全特征。
B.软件变化控制程序。
C.依赖检查。
D.备份与恢复程序。
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2024年CIA内部审计师《科目3:内部审计知识要素》考试题库
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