财会经济>CIA内部审计师 > 科目3:内部审计知识要素 > 第一章 治理/商业道德
科目3:内部审计知识要素 - 相关题库
单选题 编号:2853874
1.内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?
  • A.确定谁可以访问包含机密信息的数据库。
  • B.评估该组织的隐私政策,以确定是否包含适当的信息。
  • C.分析永久性文件和含有机密信息的报告的访问。
  • D.评估政府对从组织收到的机密信息所采取的相关保安措施。

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