财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第三章 舞弊风险和控制
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853782
1.由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
A.实施前审查监督制度
B.安装控制系统
C.起草控制系统程序
D.设计控制系统
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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