财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853733
1.完成调查之后,内部审计已得出结论:一名员工盗取了大量的现金收款。有关这一发现提出的建议报告的草稿应由谁来检查?
A.法律顾问
B.董事会的审计委员会
C.总裁
D.外部审计师
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2024年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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