财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853672
1.某机构有政策要求所有超过金额10,000美元的支票都必须有两个人的签名。在评估支付控制措施时,审计师在以下哪种情形下会得出存在较高风险的结论?
A.该审计师确定有两张单张金额为9,000美元的支票都只有一个授权签名。
B.10,000美元对该机构而言并非重大金额,而且很少发生现金付款超出10,000美元的情况。
C.会计部主任并没有得到签名授权。
D.有几次将金额在5,000到10,000美元之间的连号支票支付给了同一个供应商。
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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