财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853664
1.以下哪一项不是监督特定审计项目所要掌握的技术或知识?
A.保证审计报告准确有据地引用了审计工作底稿所记录的证据。
B.应用风险分析和其他判断过程,为部门开发审计计划和制定时间表,并将计划提交审计委员会。
C.审查并分析审计方案,以确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的审计证据。
D.确保审计人员已完成审计程序,实现了审计目标。
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2026年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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