财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题 编号:2853646
1.金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的?
  • A.审查7项贷款以确定是否存在一种模式。汇总金额并包括其在业务最后沟通中。
  • B.将金额报告给贷款委员会并由其纠正。此时不采取任何进一步的跟进,也不将此事项包括在业务最后沟通中。
  • C.与适当的副总裁一起跟进,在业务的最终沟通中包括副总裁对此种情况的确认。
  • D.确定差异,评估金额差异是否为重大差异。如果数量不大,没有违反政府监管规定且可以进行合理解释,就从业务的最终沟通中忽略掉此项审计发现。

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