财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853625
1.根据《标准》规定,对审计业务的监督包括:
A.确定审计工作底稿足以支持审计发现。
B.为特定审计业务分配审计人员。
C.确定审计范围。
D.至少每年对每个内部审计师进行一次业绩评估。
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2024年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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