财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第二章 管理个人的业务
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853558
1.内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:
A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施。
B.联合开发并沟通恰当的建议。
C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施。
D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施。
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2026年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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