财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题 编号:2853497
1.内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:
  • A.反馈控制
  • B.战略计划
  • C.政策和程序
  • D.前馈控制

登录后查看答案及解析

选择购买的题库