财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853497
1.内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:
A.反馈控制
B.战略计划
C.政策和程序
D.前馈控制
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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