财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853421
1.下列各项中不属于审计委员会的职责有:
Ⅰ.负责整个风险管理过程。
Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。
Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。
Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。
A.Ⅰ和Ⅱ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
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