财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853403
1.首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通。
B.监督内部控制流程的建立。
C.保持组织的治理过程。
D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估。
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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