财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853374
1.某审计师分析了公司工薪系统中非常规活动的数据文档,如过多的加班小时数,工资水平的异常波动以及过长的休假时间等等。该审计分析工作所核实的应用程序控制措施被称为:
A.编辑和验证控制。
B.被拒绝科目和暂记科目控制。
C.数据库更新途径控制。
D.程序化平衡控制。
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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