财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853360
1.以下哪项是审计委员会的恰当职责?
A.对组织的采购职能进行审核。
B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。
C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力。
D.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议。
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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