财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题
编号:2853285
1.以下哪项是合规性审计的最佳描述?
A.指评估一个组织控制的充分性和有效性以确保其遵守相关适用法律法规的审计工作。
B.由合同专业人士执行的,用来评估是否遵守合同规定(如,质量与成本)以及合同履行情况的审计工作。
C.其审计工作侧重于组织的控件,如硬件、应用程序的研发和控件的变更。
D.审计工作侧重于组织有效实现目标的能力。
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2025年CIA内部审计师《科目2:内部审计实务》考试题库
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