财会经济>CIA内部审计师 > 科目2:内部审计实务 > 第一章 管理内部审计职能
科目2:内部审计实务 - 相关题库
单选题 编号:2853269
1.在审计应用层面的终端用户计算控制措施时,审计所需的审核过程涉及以下哪项内容?
  • A.评估终端用户计算的管理、政策、程序和终端用户支持。
  • B.确定终端用户计算的应用程序,开展应用程序风险排级,并对控制措施进行文件处理和测试。
  • C.审查培训情况、用户满意度和数据的所有权。
  • D.评估实物安全性、逻辑安全性、备份和恢复情况。

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