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中级-审计理论与实务 - 相关题库
多选题
编号:269331
1.审计人员在进行内部控制测试时,可选取的方法有:
A.检查一定数量的账表.凭证等,检查其是否存在控制措施线索
B.询问出纳员以确定未经授权人员是否曾经被允许接近保险柜
C.按照被审计单位所规定的内部控制程序,选择若干笔业务独立地重新操作一遍
D.前往材料仓库,查看材料到达是否经过严格检查以确定控制措施是否切实得到执行
E.追踪一笔或躲避交易过程以了解相关控制环节
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2024年中级审计师《审计理论与实务》考试题库
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